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      只有銷項沒有進項怎么辦

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      只有銷項沒有進項怎么辦

      一般納稅人在計提增值稅是分進項稅和銷項稅,執行的是抵扣政策,當進項稅額加留底稅額大于銷項稅額時,一般納稅人不進行繳稅,如果銷項稅額大于留底稅額加進項稅額時,要對他們之間的差額進行繳稅處理,具體的賬務處理如下:借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)。貸:應交稅費—未交增值稅。所以說,一般納稅人企業要盡量在購買貨物或發生支出費用時,索取增值稅專用發票,這樣才可以用進項稅去抵扣銷項稅,從而達到減負的效果。
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      導讀一般納稅人在計提增值稅是分進項稅和銷項稅,執行的是抵扣政策,當進項稅額加留底稅額大于銷項稅額時,一般納稅人不進行繳稅,如果銷項稅額大于留底稅額加進項稅額時,要對他們之間的差額進行繳稅處理,具體的賬務處理如下:借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)。貸:應交稅費—未交增值稅。所以說,一般納稅人企業要盡量在購買貨物或發生支出費用時,索取增值稅專用發票,這樣才可以用進項稅去抵扣銷項稅,從而達到減負的效果。

      一般納稅人在計提增值稅是分進項稅和銷項稅,執行的是抵扣政策,當進項稅額加留底稅額大于銷項稅額時,一般納稅人不進行繳稅,如果銷項稅額大于留底稅額加進項稅額時,要對他們之間的差額進行繳稅處理,具體的賬務處理如下:

      借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)。

      貸:應交稅費—未交增值稅。

      所以說,一般納稅人企業要盡量在購買貨物或發生支出費用時,索取增值稅專用發票,這樣才可以用進項稅去抵扣銷項稅,從而達到減負的效果。

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      一般納稅人在計提增值稅是分進項稅和銷項稅,執行的是抵扣政策,當進項稅額加留底稅額大于銷項稅額時,一般納稅人不進行繳稅,如果銷項稅額大于留底稅額加進項稅額時,要對他們之間的差額進行繳稅處理,具體的賬務處理如下:借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)。貸:應交稅費—未交增值稅。所以說,一般納稅人企業要盡量在購買貨物或發生支出費用時,索取增值稅專用發票,這樣才可以用進項稅去抵扣銷項稅,從而達到減負的效果。
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